365bet官网注册_bat365app官网入口登录_365bet平台棋牌群众信访接待服务中心2023年部门预算
目 录
第一部分 365bet官网注册_bat365app官网入口登录_365bet平台棋牌群众信访接待服务中心(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 365bet官网注册_bat365app官网入口登录_365bet平台棋牌群众信访接待服务中心2023年预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 365bet官网注册_bat365app官网入口登录_365bet平台棋牌群众信访接待服务中心部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
十、政府采购预算表
第四部分 365bet官网注册_bat365app官网入口登录_365bet平台棋牌群众信访接待服务中心预算绩效情况
一、 部门整体绩效目标编制情况
二、 重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 365bet官网注册_bat365app官网入口登录_365bet平台棋牌群众信访接待服务中心概况
一、部门主要职责
做好群众到市上访的接待处理工作(无三定方案)
二、部门预算基本情况
(一)中心人员编制情况
市群众信访接待服务中心属市信访局下属正科级事业单位。和局机关合署办公,人员打通使用。设有全额拨款事业编制2名,“以钱养事”编制7名。
(二)预算单位构成
市群众信访接待服务中心属市信访局下属正科级事业单位。和局机关合署办公,人员打通使用。设有全额拨款事业编制2名,“以钱养事”编制7名。
(三)预算单位公开相关情况说明
此内容为市群众信访接待服务中心预算公开相关情况。
第二部分 365bet官网注册_bat365app官网入口登录_365bet平台棋牌群众信访接待服务中心预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)财务收入预算情况
2023年度部门预算收入数为64.19万元。其中财政拨款经费收入58.58万元,其他收入5.61万元。较2022年度部门预算收入增加4.27万元,增加比例为7%。增加主要原因是人员工资福利晋档晋级正常增加。
(二)财务支出预算情况
2023年度部门预算支出数为64.19万元。其中财政拨款经费支出58.58万元,其他支出5.61万元。较2022年度部门预算支出增加4.27万元,增加比例为7%。增加主要原因是人员工资福利晋档晋级正常增加。
(三)财政拨款收入情况
2023年度财政拨款预算收入数为58.58万元。较2022年度财政拨款预算收入数增加2.2万元,增加比例为3.9%。增加主要原因是人员工资福利晋档晋级正常增加。
(四)财政拨款支出情况
2023年度财政拨款预算支出数为58.58万元。较2022年度财政拨款预算支出数增加2.2万元,增加比例为3.9%。增加主要原因是人员工资福利晋档晋级正常增加。
(五)政府性基金情况
部门无政府性基金预算拨款安排的使用支出。
(六)国有资本经营预算情况
部门无国有资本经营预算拨款安排的使用支出。
(七)中心运行经费等重要事项的说明
2023年度机关行政运行经费预算数为2万元。其中办公费1.95万元、福利费0.05万元。2023年度行政运行经费较2022年度行政运行经费预算数减少3.54万元,减少比例63%。减少主要原因是按照市级财政部门预算统一口径,严格执行中央八项规定,厉行节约和浪费,压缩压减一般性支出。
(八)政府采购情况
无
(九)国有资产占用情况
无
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年度“三公”经费年初预算安排0万元,较2022年减少0.11万元,减少比例为100%。减少主要原因是:按照市级财政部门预算统一口径,严格执行中央八项规定,厉行节约和浪费,压缩压减一般性支出。
2023年度无因公出国(境)费,较上年无增减,主要原因是:未收到省局、市委和市政府关于因公出国通知。
2023年度公务接待费0万元,较2022年减少0.11万元。减少比例为100%。减少主要原因是:按照市级财政部门预算统一口径,严格执行中央八项规定,厉行节约和浪费,压缩压减一般性支出。
2023年度无公务用车运行维护经费,较2022年无增减。主要原因是:单位无公务用车。
2023年度无公务用车购置费用,较2022年无增减变化,主要原因是:单位历年无公务用车。
第三部分 365bet官网注册_bat365app官网入口登录_365bet平台棋牌群众信访接待服务中心2023年部门预算表
部门预算公开表










第四部分 预算绩效情况
一、 部门整体绩效目标编制情况
市群众信访接待服务中心仅仅预算人员经费,无项目经费,所有经费由局机关统筹支付使用。日常工作主要协助局机关接待群众来访工作,无三定方案。
二、 重点项目绩效目标编制情况
无项目
第五部分 名词解释
一般公共服务(类)信访事务(款)行政运行(项):指市信访部门所属用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市信访部门所属用于机关医疗保障方面的支出。
一般公共服务(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市信访部门所属用于对机关个人和家庭的补助支出。
一般公共服务(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指市信访部门所属用于对机关个人和家庭的补助支出。
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